一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************073
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 高粘度PVA 固体 胶棒 21g 胶水 2 23.6 得力/deli7102 验收通过 2 得力 Z7503 木尚A4 70g 8包 白色 打印/复印纸 2 320.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王子昱